Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2612
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0275/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 720,00 € | 06.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/19 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 67,16 € | 06.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/19 | elek.práce | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Volt-Mat s.r.o. | 52361641 | 182,33 € | 06.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/19 | dávkovač vône | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 66,12 € | 06.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/19 | upratovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 06.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/19 | školský nábytok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lucia Hucíková -Školáčik Majo | 47880775 | 3 570,00 € | 05.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/19 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 340,00 € | 04.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 1 056,00 € | 04.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 1 296,00 € | 04.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/19 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 73,34 € | 04.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/19 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 04.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/19 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 04.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/19 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 230,93 € | 04.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/19 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 230,40 € | 04.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/19 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 20,80 € | 04.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/19 | školské tlačivá | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 125,38 € | 29.10.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/19 | spravodajca verejnej správy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 149,88 € | 29.10.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 720,00 € | 29.10.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 286,72 € | 22.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/19 | výmena zdroja | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 53,45 € | 21.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra |