Faktúry
Počet záznamov: 1801
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0076/24 | oprava strechy pomocou vysokozdvižnej plošiny | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tibor Matieska | 33970351 | 988,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0077/24 | oprava po čistení kanalizácie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tibor Matieska | 33970351 | 147,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0074/24 | telekomunikačné poplatky 3/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 12.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/24 | el. energia vyúčtovanie za 3/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 87,63 € | 12.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/24 | výmena čerpadla doplatok | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 592,00 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0072/24 | telekomunikačné poplatky 3/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,33 € | 11.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/24 | servisné služby Office 365 03/24 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 10.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
DFCME/0002/24 | ubytovanie žiakov E+2023...840 - E2 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | REARDUINOIVREA s.r.l. | 1294435 | 2 612,50 € | 10.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/24 | dotované obedy pre žiakov za 3/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 266,80 € | 10.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/24 | čistenie kanalizačného potrubia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | PK - krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 744,00 € | 09.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/24 | príspevok na stravu zam. za 3/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 780,30 € | 08.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSF/0005/24 | príspevok na stravu zam. zo SF za 3/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 346,80 € | 08.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/24 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 81,43 € | 08.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/24 | monitorovanie objektu 1Q/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SECAR spol. s r.o. | 31325602 | 109,94 € | 08.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSF/0004/24 | pitný režim - minerálna voda | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 73,92 € | 08.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/24 | výkon zodpovednej osoby 4/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 08.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/24 | mzdy a personalistika 3/2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 03.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/24 | komponenty smc | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SMC Priemyselná automatizácia spol. s r.o. | 35724340 | 0,46 € | 02.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 396,46 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0061/24 | výkon zodpovednej osoby 3/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0059/24 | oprava kotolne | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 2 960,00 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0058/24 | perá s logom | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | National Pen | 474116 | 161,39 € | 21.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/24 | ROč. 8 - licencie od 20.3.24 do 19.03.25/digit. transformácia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SMC Priemyselná automatizácia spol. s r.o. | 35724340 | 4 819,20 € | 21.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0054/24 | čistenie kanalizácie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | PK - krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 1 074,00 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/24 | ubytovacie a strav. služby - ROč. 15 / LVK | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tatra Invest s.r.o., | 51182602 | 6 000,00 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0056/24 | dotácia stravy žiakov za 2/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 338,10 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0057/24 | príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancom za 2/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 112,40 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSF/0003/24 | príspevok zamestnávateľazo SF na stravu zamestnancom za 2/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 494,40 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0055/24 | servisné služby Office 365 02/24 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0053/24 | nájom oceľ plyn. fliaš | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 315,36 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra |