Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3166
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0082/23 | oprava bojlera | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | bojlerservis | 50218085 | 88,20 € | 23.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/23 | oprava bojlera | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MG - MONT | 35830654 | 115,20 € | 20.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/23 | kancelárske a hygienické potreby, toaletný papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 988,86 € | 16.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 833,76 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 3 690,00 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 212,30 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0037/23 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 988,86 € | 14.03.2023 | 14.03.2023 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0036/23 | Nástenky uzamykateľné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | AJ Produkty | 36268518 | 345,60 € | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0073/23 | rádiomagnetofóny, hodiny, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 765,68 € | 10.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/23 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 671,06 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/23 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,38 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/23 | uzamykateľné nástenky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | AJ Produkty | 36268518 | 335,23 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 801,51 € | 08.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/23 | pripojenie sporáka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MG - MONT | 35830654 | 54,00 € | 07.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0035/23 | Kvety črepníkové | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Hornbach | 35838949 | 190,80 € | 07.03.2023 | 07.03.2023 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0034/23 | Rádiomagnetofóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 765,68 € | 07.03.2023 | 07.03.2023 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0068/23 | odvoz a spracovanie bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 20,88 € | 06.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/23 | členský príspevok v klube združenia Dofe | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | The Duke of Edinburghs International Award Slovensko | 42418232 | 884,00 € | 06.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 530,00 € | 06.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/23 | vzdelávacia činnosť | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UHRECKY Software | 54654157 | 756,00 € | 06.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra |