Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3238
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSF/0005/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 319,55 € | 06.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/23 | čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RM Gastro - JAZ | 34153004 | 163,68 € | 04.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 530,00 € | 04.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 03.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/23 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 744,00 € | 03.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/23 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 225,00 € | 03.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/23 | divadelné predstavenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Divadlo Ludus | 00893862 | 1 190,00 € | 03.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/23 | monitorovanie objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 259,92 € | 03.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0044/23 | Prostriedky do umývačky riadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RM Gastro - JAZ | 34153004 | 151,65 € | 03.04.2023 | 03.04.2023 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0041/23 | Nákup čistiacich potrieb | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EXACT Invest | 51119838 | 322,33 € | 03.04.2023 | 03.04.2023 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0042/23 | Kancelárske, školské potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 612,55 € | 03.04.2023 | 03.04.2023 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0043/23 | Ovládače na bránu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | IDF | 44260709 | 150,00 € | 03.04.2023 | 03.04.2023 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0106/23 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 31.03.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/23 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | preskoly.sk | 51692881 | 474,83 € | 31.03.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/23 | čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EXACT Invest | 51119838 | 322,34 € | 31.03.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/23 | vzdelávacia činnosť | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UHRECKY Software | 54654157 | 1 008,00 € | 31.03.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/23 | vyúčtovanie - bodová zváračka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Milan Čelko KUPSITO | PL6751597757 | 69,39 € | 31.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/23 | vyúčtovanie - spotrebný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Techfun | 52773299 | 211,80 € | 31.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/23 | služby vzdelávacieho poradenstva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tanec ulice | 50190563 | 1 050,00 € | 30.03.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/23 | vyúčtovanie - schodová hrana, preprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Hornbach | 35838949 | 64,37 € | 29.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra |