Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2862
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0104/22 | Konektory, meradlá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 360,91 € | 09.11.2022 | 09.11.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0261/22 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 310,20 € | 09.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/22 | vyúčtovanie - školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | OZ Inkluziv | 54023700 | 40,00 € | 09.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/22 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 776,89 € | 08.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/22 | revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | rt elektro, sro. | 50991175 | 1 650,00 € | 04.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/22 | služby vzdelávacieho poradenstva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tanec ulice | 50190563 | 980,00 € | 04.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
VO/0102/22 | Vykonanie revízie el. spotrebičov a elekt.ručného náradia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | rt elektro, sro. | 50991175 | 1 650,00 € | 04.11.2022 | 04.11.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0103/22 | Polepy s lepením | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Prokast SK | 51263831 | 1 805,20 € | 04.11.2022 | 04.11.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0266/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 974,16 € | 03.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 4 437,60 € | 03.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0008/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 248,05 € | 03.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/22 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 530,00 € | 03.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/22 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 02.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/22 | prenájom rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 75,96 € | 02.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/22 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 02.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/22 | vzdelávacia činnosť | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UHRECKY Software | 54654157 | 756,00 € | 02.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/22 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 980,00 € | 27.10.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/22 | účasť v súťaži Expert | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Talentída | 45738777 | 130,00 € | 27.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/22 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 340,64 € | 26.10.2022 | 09.12.2022 | Faktúra |