Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3287
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0223/19 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 274,18 € | 03.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/19 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 064,00 € | 03.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/19 | balíček podpory Cisco akadémie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 03.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny | Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ZSE Bratislava | 36677281 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 02.12.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 04.12.2019 | Ing. Marián Beniak, PhD | riaditeľ | Zmluva |
DFBV/0217/19 | vyúčtovanie kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 230,80 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
122019 | Zmluva o prevode správy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zmluva o prevode správy | Iné | 0,00 € | 29.11.2019 | 30.11.2019 | 03.12.2019 | Ing. Marián Beniak, PhD. | riaditeľ školy | Zmluva | ||
DFBV/0225/19 | kontrola požiarnych hydrantov, tlaková skúška hasiacich prístrojov, hadice, prenosné hasiace prístroje | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Flame Control | 47218657 | 457,68 € | 28.11.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
VO/0064/19 | súčiastky zenit | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TME Slovakia | 45241791 | 0,00 € | 26.11.2019 | 26.11.2019 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0201/19 | vyúčtovanie LED reflektory a montážne svorky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Muziker | 35840773 | 106,70 € | 25.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
VO/0063/19 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 0,00 € | 22.11.2019 | 22.11.2019 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0214/19 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ekoslužby | 50586106 | 276,00 € | 18.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/19 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 18.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/19 | koše na triedenie odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | B2B Partner | 44413467 | 1 142,64 € | 15.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/19 | telefonické preverenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 1,39 € | 15.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/19 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 149,66 € | 13.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/19 | písacie stoly, skrinky, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Štefan Vach VAREZ - výroba nábytku | 11738481 | 595,00 € | 13.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu | Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 31.12.2020 | 13.11.2019 | Ing. Marián Beniak, PhD. | riaditeľ školy | Zmluva |
DFSF/0008/19 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 261,80 € | 12.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/19 | vyúčtovanie káble, ističe | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | E.M.A.Elektromateriál Galanta | 36241008 | 74,19 € | 12.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/19 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 799,00 € | 12.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra |