Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2935
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0015/19 | preplatok elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | -669,04 € | 11.01.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
19220009 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Nadácia ZSE, Čulenova6, 816 47 Bratislava | 42364248 | Palivá, energie, voda, telefóny | 2 950,00 € | 11.01.2019 | 31.07.2019 | 14.01.2019 | Ing. Milan Ferenčík | riaditeľ školy | Zmluva | |
DFBV/0004/19 | kopírovacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RICOH Slovakia | 31331785 | 76,76 € | 09.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/19 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 08.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/18 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 207,91 € | 08.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/18 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,94 € | 08.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/18 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 08.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/18 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 254,10 € | 08.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/19 | posypová soľ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FCC Bratislava | 35848910 | 29,40 € | 08.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/18 | oprava posuvnej brány | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | KRISTL | 43948341 | 268,80 € | 27.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/18 | magnetická samolepiaca páska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | KAMIKO - HYGIENE | 45965340 | 24,60 € | 20.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/18 | nastavenie plynových horákov na kotloch, kontrola | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 403,20 € | 19.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/18 | seminár PaM | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 18.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/18 | stoly pod počítače | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DREVONA MARKET | 50443003 | 735,00 € | 18.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/18 | kontrola a čistenie komínov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kominárstvo Jozef Lancz | 44175558 | 70,00 € | 17.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/0010/18 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 123,50 € | 14.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/18 | meracie prístroje | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MICRONIX | 31643761 | 7 256,50 € | 14.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/18 | výpočtová technika | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | X logistics | 47899948 | 31 821,60 € | 14.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/18 | oprava sociálnych zariadení, vymaľovanie stien a úprava podlahy telocvične | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | HSP STAVBY | 45398232 | 33 414,08 € | 14.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/18 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 587,86 € | 14.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra |