Rom - Mon, s.r.o


Informácie
  • Názov: Rom - Mon, s.r.o
  • IČO: 50974319
  • Adresa: , 931 01 Šamorín

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 191

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0091/21 zelenina Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 390,84 € 27.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFSJ/0094/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 124,30 € 29.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFSJ/0100/21 zelenina Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 215,47 € 04.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFSJ/0098/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 127,60 € 01.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFSJ/0115/21 zelenina Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 216,80 € 14.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFSJ/0109/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 424,45 € 11.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFSJ/0125/21 zelenina, ovocie Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 397,16 € 22.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFSJ/0120/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 274,88 € 18.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFSJ/0130/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 181,90 € 27.10.2021 01.11.2021 Faktúra
DFSJ/0139/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 160,47 € 04.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFSJ/0144/21 zelenina Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 252,10 € 08.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFSJ/0153/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 144,97 € 15.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFSJ/0160/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 274,21 € 22.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFSJ/0045/20 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 258,68 € 07.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFSJ/0024/20 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 285,08 € 23.01.2020 04.02.2020 Faktúra
DFSJ/0007/20 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 260,82 € 08.01.2020 04.02.2020 Faktúra
DFSJ/0015/20 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 402,69 € 14.01.2020 04.02.2020 Faktúra
DFSJ/0018/20 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 580,93 € 17.01.2020 04.02.2020 Faktúra
DFSJ/0032/20 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 479,62 € 31.01.2020 14.02.2020 Faktúra
DFSJ/0049/20 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 672,60 € 21.02.2020 03.03.2020 Faktúra