Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2859
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0161/25 | školenie - správa registratúry | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s.r.o. | 56658851 | 75,00 € | 13.06.2025 | 03.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0164/25 | nábytok do archívu školy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | 28645995 | 223,80 € | 19.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/25 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 027,26 € | 20.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/25 | nábytok do archívu školy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOVOTYP s.r.o. | 35808705 | 431,16 € | 19.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/25 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,60 € | 19.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/25 | spevnené závesné dosky Esselte Classic | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Alemat.cz, spol. s r.o. | 28159233 | 288,50 € | 20.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/25 | nábytok do archívu školy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 537,50 € | 20.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/25 | kancelárske potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jaroslav Adamec - Phobosstudio | 41596404 | 21,70 € | 23.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 63,57 € | 23.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Juraj Copák | 15838188 | 201,27 € | 23.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/25 | stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | -854,28 € | 12.06.2025 | 28.06.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0144/25 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 2 285,78 € | 12.06.2025 | 28.06.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0143/25 | stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | -76,57 € | 12.06.2025 | 28.06.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0142/25 | stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | -4 526,49 € | 12.06.2025 | 28.06.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0141/25 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 10 002,03 € | 12.06.2025 | 28.06.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0130/25 | vysávač Fieldmann | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 55,18 € | 22.05.2025 | 06.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0101/25 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | -336,10 € | 09.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0111/25 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0115/25 | vypratanie a vyčistenie priestorov v pavilóne GIH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEMAX Solutions, s.r.o. | 56728981 | 1 280,00 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0104/25 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | 1 142,00 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |