Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0130/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Process Managment, s.r.o. | 36356794 | 4 560,00 € | 01.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0088/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 472,79 € | 29.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0085/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 516,64 € | 25.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0120/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 265,15 € | 25.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0112/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VAVRYS SK s.r.o. | 36716111 | 75,00 € | 25.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0083/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 54,72 € | 23.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0084/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 199,63 € | 23.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0111/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -415,27 € | 23.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0087/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Michal rarinec - Miran | 14000750 | 434,48 € | 22.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0118/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KARLO s.r.o. | 36587001 | 150,00 € | 22.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0086/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 17,33 € | 20.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0082/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 87,36 € | 19.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0117/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 19.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0113/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 313,44 € | 16.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0078/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Michal rarinec - Miran | 14000750 | 722,52 € | 12.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0080/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lunys | 36472549 | 159,37 € | 12.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0081/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lunys | 36472549 | 338,62 € | 12.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0109/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 398,16 € | 11.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0116/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 112,80 € | 11.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0119/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 635,60 € | 11.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra |