Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5259
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0026/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Michal rarinec - Miran | 14000750 | 349,88 € | 01.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0028/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Michal rarinec - Miran | 14000750 | 390,26 € | 01.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0035/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Michal rarinec - Miran | 14000750 | 580,26 € | 13.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/17 | správa pc | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/17 | správa pc | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0039/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Michal rarinec - Miran | 14000750 | 465,64 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0048/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Michal rarinec - Miran | 14000750 | 380,99 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0052/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Michal rarinec - Miran | 14000750 | 318,88 € | 21.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/17 | účtovníctvo | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Exact Consulting, s.r.o. | 46901647 | 624,00 € | 01.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/17 | účt. služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Exact Consulting, s.r.o. | 46901647 | 864,00 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/17 | lampa do projektora | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 147,60 € | 06.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/17 | servisná prehliadka - kotol | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Jozef Pachnik | 37619535 | 108,00 € | 02.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/17 | údržba šj | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ján Gróf | 13967568 | 451,97 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/17 | obsluha odovzdfavacej stanice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 09.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/17 | obsluha odovzd. stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 09.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/17 | udrzba | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Flame Control s.r.o. | 47218657 | 167,40 € | 21.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/17 | obsluha odovzdavacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 09.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/16 | letenky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Student Agency, s.r.o. | 44551304 | 4 689,77 € | 31.12.2016 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/17 | údržba | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Matej Šiška | 44571780 | 520,00 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/17 | recitacna sutaz | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | STAR production s.r.o. | 35890851 | 2 500,00 € | 01.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |