Faktúry
Počet záznamov: 3167
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0152/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 46,62 € | 04.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/17 | Repre minerálky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 34,16 € | 04.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/17 | ŠJ-poháre a misky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 39,08 € | 04.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0147/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 564,04 € | 30.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0148/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 8,40 € | 30.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/17 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 87,25 € | 30.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/17 | Revízia hasiacich prístrojov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 134,52 € | 25.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/17 | Toner vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 24.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/17 | Oprava signalizácie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 50,40 € | 23.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/17 | Zviazanie školských dokumentov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Knihviazačstvo J + D, spol. s.r.o. | 44783761 | 25,44 € | 21.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/17 | Signalizácia 7/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 16.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/17 | Pevná linka 7/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,27 € | 09.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/17 | Energie 8/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 08.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/17 | Biologický odpad ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GLOBAL GREEN spol. s.r.o. | 35790571 | 18,60 € | 08.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/17 | Signalizácia 6/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 12.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/17 | KO 6/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 10.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/17 | Pevná linka 6/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,22 € | 07.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/17 | Energie 7/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 06.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/17 | Triedny výkaz | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 24,91 € | 06.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/17 | Služby technika BOZP, PO 2.Q.2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 03.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/17 | Prenájom kopírky 6/2017 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 66,19 € | 29.06.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/17 | Prenájom kopírky 6/2017 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 42,67 € | 29.06.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0144/17 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 85,98 € | 27.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0145/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 108,37 € | 26.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0146/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 16,70 € | 26.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0142/17 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 134,08 € | 23.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0143/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 182,84 € | 23.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0141/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 283,49 € | 20.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0139/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 141,29 € | 19.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0140/17 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 175,28 € | 19.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra |