Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2252
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0200/19 | servis sanity KT 43/2019 až KT 50/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 445,42 € | 30.10.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/19 | kancelársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 71,64 € | 30.10.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBVZ/007/19 | licencie k programom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Digital Media s.r.o. | 25835513 | 1 017,00 € | 25.10.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/19 | výkon zodpovednej osoby 10/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 21.10.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/19 | autobatéria do služobného auta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AEE BATTERY s.r.o. | 50503952 | 53,71 € | 18.10.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/19 | pranie a prenájom rohoží 09.09.-06.10.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 53,50 € | 17.10.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/19 | stravné za mesiac 09/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 346,80 € | 11.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/19 | spotreba plynu 01.09.-30.09.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 018,46 € | 11.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/19 | spotreba elektrickej energie 01.09.-30.09.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 733,32 € | 11.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/19 | telekomunikačné poplatky 09/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,05 € | 11.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/19 | jedálne kupóny 703 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 812,00 € | 11.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/19 | registrácia a prevádzka domény adlerka.sk od 27.09.2019 do 26.09.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 69,12 € | 11.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBVZ/006/19 | predplatné anglického časopisu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BRIDGE PUBLISHING HOUSE | 01748602 | 248,00 € | 11.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/19 | učebné pomôcky - elektromateriál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 152,64 € | 11.10.2019 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/19 | seminárny poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,96 € | 07.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/19 | upratovacie potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 560,75 € | 07.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/19 | dobropis k elektromateriálu na vyučovací proces | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | -627,51 € | 04.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/19 | služby virtuálnej knižnice 09/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/19 | zrážky 01.09.-30.09.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 309,66 € | 04.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/19 | prevádzka siete a serverového vybavenia 09/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 04.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra |