Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2252
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFKV/0001/19 | rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 86 978,94 € | 14.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/19 | spotreba plynu 01.10.-31.10.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 3 004,37 € | 13.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/19 | pranie a prenájom rohoží 07.10.-03.11.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 53,50 € | 13.11.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBVZ/010/19 | Erasmus+ - náklady hostiteľskej inštitúcie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky | 14891409 | 1 000,00 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBVZ/009/19 | Erasmus+ ubytovanie Turek, Poľsko | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PPHU UNICORN T+T Tomasz Wroniak | 6681023530 | 1 827,00 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/19 | stravné za mesiac 10/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 1 083,24 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/19 | jedálne kupóny 546 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 184,00 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/19 | spotreba elektrickej energie 01.10.-31.10.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 018,98 € | 07.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/19 | služby virtuálnej knižnice 10/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/19 | vymaľovanie tried | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 3 149,05 € | 06.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/19 | zrážky 01.10.-31.10.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 320,71 € | 06.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/19 | učebné pomôcky - elektromateriál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 1 125,86 € | 06.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/19 | telekomunikačné poplatky 10/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,57 € | 06.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBVZ/008/19 | Erasmus+ - autobusová doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dawid Rewers, Kolski BUS | 6662054156 | 1 400,00 € | 05.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/19 | vodné a stočné 13.09.2019-12.10.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 376,70 € | 04.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/19 | prevádzka siete a serverového vybavenia 10/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 04.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/19 | predplatné "DUO 2020" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 68,00 € | 30.10.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/19 | predplatné "PaM 2020" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 30.10.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/19 | inzercia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 72,00 € | 30.10.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/19 | školské tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 122,82 € | 30.10.2019 | 10.12.2019 | Faktúra |