Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2646
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0348/22 | oprava interiéru telocvične | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SKOČÍK | 35838469 | 5 940,00 € | 23.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/22 | zámky, kľúče a ich spárovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MAGmarket SK s.r.o. | 51748533 | 241,22 € | 23.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/22 | sťahovanie scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PLUSIM spol. s r.o. | 35818565 | 258,00 € | 23.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/22 | čistenie a dezinfekcia objektov školy a telocviční pri dodržaní bezpečnostných opatrení proti COVID19 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | C.D.T. COM, s.r.o. | 52851231 | 5 865,00 € | 23.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/22 | tlačiareň HP LJ M776z | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 5 948,70 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/22 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 1 476,00 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 157,02 € | 21.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/22 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 257,40 € | 21.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/22 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 15,60 € | 21.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/22 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 21.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/22 | služby technika BTS a PO za IV. Q 2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 21.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/22 | preprava | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SATUR TRANSPORT, a.s. | 35787228 | 390,00 € | 20.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/22 | kancelárske, školské a hygienické potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ján Volf | 11785250 | 1 070,74 € | 16.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 235,77 € | 14.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/22 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 10,00 € | 14.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/22 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 88,13 € | 14.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/22 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 14.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/22 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 849,13 € | 14.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/22 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 13.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/22 | náradie pre údržbu a tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | A-Z STROJ | 31327397 | 1 019,68 € | 09.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra |