Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2702
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0040/23 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 11 995,20 € | 01.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 22.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 152,95 € | 22.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/23 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 30,00 € | 22.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/23 | revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a odstránenie zistených závad | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LadislavMolnár - Rotalix | 11810033 | 244,36 € | 16.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/23 | revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a odstránenie zistených závad | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LadislavMolnár - Rotalix | 11810033 | 56,17 € | 16.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/23 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/23 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 13 383,55 € | 14.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/23 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 763,87 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,98 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 621,08 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,93 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/23 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 200,35 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/23 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 74,66 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/23 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 340,00 € | 07.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/23 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 17,60 € | 06.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/23 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 290,40 € | 06.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/23 | učebné pomôcky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 638,26 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 244,18 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra |