Faktúry
Počet záznamov: 3848
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0088/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | INTA s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 24.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0089/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 166,81 € | 24.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0085/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 386,00 € | 20.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0084/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | MICRONIC s.r.o. | 31661246 | -217,48 € | 20.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0086/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 9,53 € | 20.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0087/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 265,09 € | 20.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0082/15 | vodné,stočné | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 236,28 € | 19.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0080/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 42,57 € | 18.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0078/15 | telef.popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 31,12 € | 18.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0079/15 | telef.popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 34,30 € | 18.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0081/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 13,32 € | 18.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0074/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 132,41 € | 13.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0075/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 79,50 € | 13.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0076/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 122,75 € | 13.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0077/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 137,34 € | 13.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0073/15 | odvoz smetí za február | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 265,44 € | 11.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0065/15 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 5 013,92 € | 10.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0066/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 217,95 € | 10.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0067/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 152,41 € | 10.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0070/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 69,49 € | 10.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0071/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 380,40 € | 10.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0072/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 21,72 € | 10.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0068/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 263,02 € | 10.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0069/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 139,60 € | 10.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0064/15 | telef.popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,54 € | 10.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0062/15 | zrážky | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 246,62 € | 09.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0063/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 9,08 € | 09.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0058/15 | členský poplatok za rok 2015 | Stredná odborná škola | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 33,00 € | 06.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0060/15 | el.energia | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 06.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0061/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | DELIFOOD s.r.o. | 47363665 | 120,92 € | 06.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra |