Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4750

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0125/19 stravovanie Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská 40641333 471,90 € 11.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DF/0119/19 plyn Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SPP a.s. 35815256 -546,25 € 11.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DF/0116/19 kader.materiál Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Peter Závacký - Globtaktik 30678447 515,68 € 09.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DF/0117/19 vodné,stočné.zrážky Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 525,42 € 09.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DF/0114/19 telef.popl. Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,78 € 08.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DF/0112/19 telef.popl. Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 33,51 € 08.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DF/0115/19 el.energia Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 ZSE Energia a.s. 36677281 758,71 € 08.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DF/0111/19 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Chynoradský Marián 17507430 391,56 € 05.04.2019 16.04.2019 Faktúra
DF/0108/19 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 PENAM Slovakia, a.s. 36283576 27,15 € 04.04.2019 16.04.2019 Faktúra
DF/0107/19 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 RYBA Košice s.r.o. 17147522 66,42 € 04.04.2019 16.04.2019 Faktúra
DF/0109/19 revízia dymovej cesty a kotlov Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Juraj Gál-revízny technik komínov 22800816 61,00 € 04.04.2019 16.04.2019 Faktúra
DF/0110/19 el.energia Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 ZSE Energia a.s. 36677281 47,04 € 04.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DF/0103/19 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 EUROZEL s.r.o. 47837934 199,83 € 02.04.2019 08.04.2019 Faktúra
DF/0104/19 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Gastro-max, s.r.o. 45339571 360,25 € 02.04.2019 08.04.2019 Faktúra
DF/0105/19 plyn Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SPP a.s. 35815256 57,00 € 02.04.2019 16.04.2019 Faktúra
DF/0106/19 plyn Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SPP a.s. 35815256 72,00 € 02.04.2019 16.04.2019 Faktúra
DF/0101/19 dodávka a montáž spalinovodu Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Regulaterm Control 45992371 589,20 € 01.04.2019 05.04.2019 Faktúra
DF/0102/19 toner Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 46,80 € 01.04.2019 05.04.2019 Faktúra
P2/007/19 Objednávame u Vás pravidelnú prehliadku komínov v škole a ŠJ Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Juraj Gál-revízny technik komínov 22800816 0,00 € 01.04.2019 01.04.2019 Alžbeta Némethová Ekonóm Objednávka
DF/0113/19 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 PENAM Slovakia, a.s. 36283576 24,79 € 31.03.2019 16.04.2019 Faktúra