Faktúry
Počet záznamov: 4785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017109 | dezinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 84,00 € | 27.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017100 | servítky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HygoLand | 34102787 | 85,08 € | 24.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017099 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 280,07 € | 22.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017097 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 88,77 € | 22.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017098 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 32,71 € | 21.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017101 | oprava auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | A.V.Autopríslšenstvo s.r.o. | 35710110 | 357,60 € | 21.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017106 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vesna | 45739153 | 39,90 € | 21.03.2017 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2017105 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 273,90 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017110 | trojmesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 350,40 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017104 | plyn preddavok 03/17 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 749,00 € | 20.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017094 | odborná spôsobilosť | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Technická inšpekcia,a.s. | 36653004 | 54,00 € | 17.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017093 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 197,07 € | 16.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017091 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 43,55 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017092 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 174,91 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017090 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZEMA s. r. o. | 31340491 | 53,40 € | 14.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017095 | plátno | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Rempo, s. r. o | 35819081 | 221,89 € | 14.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017096 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 174,71 € | 14.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017088 | váľandy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Drevona Group s.r.o. | 45895856 | 425,00 € | 14.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017079 | plyn za 02/17 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9 446,95 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017082 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 181,98 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017089 | poistka BA915VF | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa Group | 00585441 | 143,65 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017078 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 463,08 € | 13.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017077 | energia 02/17 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 790,11 € | 13.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017074 | trava,ubytovnie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Chata Erika, s.r.o. | 36834173 | 3 105,00 € | 09.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017076 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,01 € | 09.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017080 | služby PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 61,71 € | 09.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017081 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 251,47 € | 09.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017087 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 205,20 € | 09.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017075 | odvoz odpsdu-kontajner | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 834,12 € | 09.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017083 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 261,06 € | 09.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |