Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021226 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 460,69 € | 06.09.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
2021254 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 391,77 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
2021268 | tlač | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Petrík- pe pe PRINT | 34857818 | 588,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
2021255 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,27 € | 06.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
2021270 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 227,46 € | 06.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
2021253 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED SK-Stolamed, s.ro. | 48249726 | 29,60 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
2021269 | asc rozvrhy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 79,00 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
2021271 | plyn09/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
2021251 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 57,29 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
2021252 | výkon zodp. osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
2021249 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 856,55 € | 31.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
2021247 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 241,20 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
2021250 | čistenie podlahy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Antara Bau s.r.o. | 45425272 | 150,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
2021248 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 321,64 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
2021257 | 1000 riešení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 39,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
2021244 | dlažba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 999,88 € | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
2021242 | kurz obsluhy kotlov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Matula | 17755808 | 1 092,59 € | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
2021245 | kanalizácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 5 598,00 € | 30.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
2021246 | kanalizácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ivan Bordáč | 35085665 | 2 580,00 € | 30.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
2021243 | servis komresora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AIR kompresory | 46474021 | 300,00 € | 30.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |