Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4931

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2024030 PLYN 01/24 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 111,00 € 22.01.2024 02.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024021 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Gastroservis Bratislava 52252949 592,49 € 19.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024019 servisné práce - umývačka Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 KEMA SK, s.r.o. 46123661 82,80 € 19.01.2024 09.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024028 chemikálie Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 RTA, s.r.o. 36263273 514,44 € 18.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024027 členský príspevok Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Zväz elektrotechnického priemyslu SR 17314798 48,00 € 18.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024025 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 61,09 € 18.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024020 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 298,47 € 18.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024026 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 73,89 € 18.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
2024018 čistenie kanalizácie Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PS Stav s.r.o. 52669947 912,00 € 17.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
2024017 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 LUNYS s.r.o. 36472549 382,71 € 17.01.2024 09.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024016 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 172,90 € 16.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024015 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 163,91 € 16.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024014 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 741,10 € 16.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024013 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 9,55 € 16.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024010 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 86,49 € 15.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
2023568 SERVISNé PRáCE Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 KEMA SK .s.r.o. 31350658 142,80 € 15.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
2023567 telefón Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovak Telekom, a.s. 35763469 85,07 € 15.01.2024 09.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024041 vyúčt.plyn 2023 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 -615,10 € 15.01.2024 02.03.2024 Riaditeľka Faktúra
2023566 plyn vyúčt. 12/23 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 112,55 € 12.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
2024042 el.energia 12/23 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ZSE 36677281 2 940,02 € 12.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra