Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4105
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023279 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,83 € | 10.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
2023280 | balíček ŠTANDART | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
2023278 | plyn 06/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 251,48 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
2023276 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 91,52 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
2023277 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 612,80 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
2023281 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 432,00 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
2023285 | gastri lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 146,98 € | 04.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
2023286 | projektová činnosť | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Projekty Vivus s.r.o. | 54848474 | 2 500,00 € | 04.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
2023275 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 66,70 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
2023284 | plyn 07/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 22,00 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
2023274 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 296,29 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
2023273 | vykon zodpoved.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
2023272 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 187,20 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
2023271 | prac.zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED SK-Stolamed, s.ro. | 48249726 | 73,60 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
2023270 | oprava výťahu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 1 170,00 € | 30.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
2023269 | kanc.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 235,19 € | 30.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
2023267 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 74,66 € | 29.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
2023268 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 413,70 € | 29.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
2023266 | elektroinštalčné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Elektroinštalácie Ondrejkovič | 50504738 | 7 952,00 € | 26.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
2023261 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 84,28 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra |