Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3989

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2023267 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 74,66 € 29.06.2023 28.07.2023 Faktúra
2023268 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Gastroservis Bratislava 52252949 413,70 € 29.06.2023 28.07.2023 Faktúra
2023266 elektroinštalčné práce Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Elektroinštalácie Ondrejkovič 50504738 7 952,00 € 26.06.2023 28.07.2023 Faktúra
2023261 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 84,28 € 26.06.2023 30.06.2023 Faktúra
2023256 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 61,25 € 26.06.2023 30.06.2023 Faktúra
2023255 hyg.potreby Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Peter Lang 35002174 87,10 € 26.06.2023 30.06.2023 Faktúra
2023264 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 21,47 € 26.06.2023 30.06.2023 Faktúra
2023263 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 89,07 € 26.06.2023 30.06.2023 Faktúra
2023262 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 9,55 € 26.06.2023 30.06.2023 Faktúra
2023257 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 185,84 € 26.06.2023 07.07.2023 Faktúra
2023265 lístky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. 35914939 167,16 € 23.06.2023 07.07.2023 Faktúra
2023260 skúška elektro signali. Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 TELECOM ALARM s.r.o. 31349854 468,00 € 22.06.2023 01.07.2023 Faktúra
2023259 6 mesač.kontrola Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 TELECOM ALARM s.r.o. 31349854 525,60 € 22.06.2023 01.07.2023 Faktúra
2023243 poistenie Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Allianz slov.poisť.a.s. 00151700 10,80 € 21.06.2023 01.07.2023 Faktúra
2023249 el.energia Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ZSE 36677281 2 302,20 € 19.06.2023 28.07.2023 Faktúra
2023247 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 LUNYS s.r.o. 36472549 331,21 € 19.06.2023 30.06.2023 Faktúra
2023248 požičanie bicyklov Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 POSEIDON s.r.o. 52183521 884,00 € 19.06.2023 01.07.2023 Faktúra
2023253 interaktívna Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Interaktívna trieda 50601971 1 199,00 € 19.06.2023 01.07.2023 Faktúra
2023246 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Gastroservis Bratislava 52252949 485,57 € 19.06.2023 30.06.2023 Faktúra
2023252 poistenie Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Allianz slov.poisť.a.s. 00151700 75,60 € 17.06.2023 01.07.2023 Faktúra