Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4105

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2023424 ISIC Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 893,00 € 19.10.2023 09.11.2023 Faktúra
2023419 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 206,45 € 18.10.2023 09.11.2023 Faktúra
2023418 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 17,55 € 18.10.2023 09.11.2023 Faktúra
2023417 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 148,44 € 18.10.2023 09.11.2023 Faktúra
2023413 el.energia Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ZSE 36677281 2 705,05 € 18.10.2023 09.11.2023 Faktúra
2023416 ISIC Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 TransData s.r.o. 35741236 685,00 € 18.10.2023 09.11.2023 Faktúra
2023411 mesač.kontroly Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 TELECOM ALARM s.r.o. 31349854 48,00 € 18.10.2023 09.11.2023 Faktúra
2023414 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 70,45 € 18.10.2023 09.11.2023 Faktúra
2023415 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Gastroservis Bratislava 52252949 750,44 € 18.10.2023 09.11.2023 Faktúra
2023410 čistenie kanalizácie Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PS Stav s.r.o. 52669947 1 500,00 € 11.10.2023 27.10.2023 Faktúra
2023421 oprava auta Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 T.M.autoservis 46491783 429,65 € 11.10.2023 30.10.2023 Faktúra
2023420 brúsky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 LGR electronic 36322989 831,00 € 11.10.2023 27.10.2023 Faktúra
2023408 mobil Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 82,70 € 10.10.2023 27.10.2023 Faktúra
2023409 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 124,11 € 10.10.2023 26.10.2023 Faktúra
2023407 uč.pomôcky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 SPORT und FREIZEIT spol. s.r.o. 31341616 3 872,52 € 09.10.2023 27.10.2023 Faktúra
2023405 uč.pomôcky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Vladimir Milák HDLink 37282409 359,00 € 09.10.2023 09.11.2023 Faktúra
2023403 uč.pomôcky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Vladimir Milák HDLink 37282409 222,70 € 09.10.2023 09.11.2023 Faktúra
2023391 plyn 09/23 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 2 605,36 € 09.10.2023 09.11.2023 Faktúra
2023406 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 246,40 € 09.10.2023 26.10.2023 Faktúra
2023422 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PK-krtkovanie 50107364 2 295,26 € 09.10.2023 26.10.2023 Faktúra