Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4105
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023547 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 458,70 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
2023556 | int.vybavenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vladimír Ježík NAMER | 36950289 | 90,00 € | 20.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
2023538 | mesač.paušal | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 219,60 € | 19.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
2023544 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 718,32 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | |||||
2023543 | pravideln.mesač. kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 378,00 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
2023555 | rekonštrukcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 29 991,83 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
2023539 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hornbach | 35838949 | 466,44 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
2023545 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 124,92 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
2023541 | el.energia 11/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 3 624,85 € | 15.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
2023533 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 176,67 € | 15.12.2023 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | ||||
2023531 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 897,76 € | 14.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
2023534 | uč.pomôcky IT | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kvant spol.s.r.o. | 31398294 | 2 081,39 € | 14.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
2023535 | LCD displey | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 985,50 € | 14.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
2023536 | uč.pomôcky IT | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | StreamIT s.r.o. | 50133845 | 1 599,60 € | 14.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
2023550 | plyn 12/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 19 387,00 € | 14.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
2023521 | plyn 12/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 273,00 € | 13.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
2023526 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 326,02 € | 12.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
2023529 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 42,94 € | 12.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
2023528 | POTRAVINY | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 98,72 € | 12.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
2023527 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 41,04 € | 12.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |