Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5036
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022241 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 180,52 € | 06.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022242 | sťahovanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Super s.r.o. | 46391886 | 1 101,16 € | 06.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022223 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 972,76 € | 06.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022225 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 50,85 € | 03.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022220 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 265,48 € | 02.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022219 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 505,57 € | 02.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022221 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Střední škola spoju a informatiky | 00476919 | 5 444,10 € | 02.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 2022218 | pravidlená mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 02.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022239 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 02.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022237 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | IPEKO | 37549944 | 130,00 € | 02.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022240 | osob.udaj | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022212 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 93,13 € | 30.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022216 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Woodcote Group s.r.o. | 31364951 | 3,60 € | 30.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 2022215 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 11,47 € | 30.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022214 | poistenie žiaci | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 137,59 € | 30.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022213 | poistka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 14,74 € | 30.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022217 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 206,01 € | 30.05.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022211 | diáre | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 142,52 € | 27.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022208 | knedle | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 23,04 € | 26.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022207 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 104,18 € | 26.05.2022 | 30.06.2022 | Faktúra |