Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3989

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2020023 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 294,35 € 29.01.2020 14.02.2020 Faktúra
2020022 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 148,46 € 29.01.2020 14.02.2020 Faktúra
2020024 školenie Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 29.01.2020 30.03.2020 Faktúra
2020020 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 135,49 € 28.01.2020 04.02.2020 Faktúra
2020019 konttrola elektrospotrebičov Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 SK-Stolamed, s.r.o. 48249726 772,00 € 24.01.2020 04.02.2020 Faktúra
2020012 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 LUNYS s.r.o. 36472549 185,33 € 23.01.2020 30.01.2020 Faktúra
2020013 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 293,46 € 23.01.2020 04.02.2020 Faktúra
2020014 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 238,17 € 23.01.2020 04.02.2020 Faktúra
2020015 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 92,32 € 21.01.2020 30.01.2020 Faktúra
2020018 pranie prádla Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 102,70 € 21.01.2020 30.01.2020 Faktúra
2020017 umyvac. prostriedky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 KEMA SK, s.r.o. 46123661 130,68 € 21.01.2020 04.02.2020 Faktúra
2020011 školenie Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Vesna 45739153 79,98 € 21.01.2020 05.02.2020 Faktúra
2020008 výmena ventilu Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ASAP 50527843 4 974,90 € 16.01.2020 24.01.2020 Faktúra
2020004 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 505,83 € 16.01.2020 30.01.2020 Faktúra
2020005 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 108,81 € 16.01.2020 30.01.2020 Faktúra
2020010 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 27,00 € 16.01.2020 04.02.2020 Faktúra
2020009 preplatok plyn Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 -152,83 € 16.01.2020 14.02.2020 Faktúra
2019493 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 3 038,12 € 14.01.2020 30.01.2020 Faktúra
2020016 plyn 01/20 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 5 867,00 € 14.01.2020 05.02.2020 Faktúra
2019491 tovar drogéria Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Lyreco 35958120 105,90 € 10.01.2020 15.01.2020 Faktúra