Ekvia,s.r.o.
Informácie
- Názov: Ekvia,s.r.o.
- IČO: 31426085
- Adresa: Priemyselná 11, 94901 Nitra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 222
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0024/20 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 96,04 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0066/20 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 59,38 € | 12.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0532/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 96,34 € | 14.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0500/19 | nákup spotrebnévo materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 54,00 € | 26.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0497/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 90,54 € | 26.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0472/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 72,72 € | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0428/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 107,98 € | 28.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0427/19 | nákup spotrebného materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 36,00 € | 28.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0317/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 38,77 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0283/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 161,64 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0232/19 | nákup baliaceho materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 19,80 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0231/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 87,13 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0214/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 167,62 € | 17.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0163/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 120,72 € | 29.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0153/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 81,47 € | 22.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0130/19 | nákup spotrebného materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 22,56 € | 12.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0126/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 70,56 € | 12.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0095/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 162,82 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0074/19 | nákup spotrebného materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 19,80 € | 14.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0060/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 94,61 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra |