Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4041
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0297/22 | seminár Archivníctvo - účasť p. Sojková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,93 € | 19.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | 300 ks brožúr - propagačný materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | D one PRINT | 53220269 | 325,50 € | 19.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | štartovné Incheba (Linda Bujalková) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SHARMANT, s.r.o. | 36705675 | 30,00 € | 17.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | mobily | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 221,25 € | 17.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | hygienický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 685,20 € | 17.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | renovácia telocvične | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PARA INVEST s.r.o. | 44424418 | 38 747,35 € | 17.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | renovácia telocvične | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PARA INVEST s.r.o. | 44424418 | 11 125,80 € | 17.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | 18 PC +8 noteboock, 8 projektor | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | DATALAN a.s. | 35810734 | 31 128,00 € | 17.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VIXXIS | 50316125 | 227,80 € | 14.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | školenie MOV 2 osoby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Biutli, s.r.o. | 36712001 | 40,00 € | 14.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | kalendáre 2023 + diare pre zamestnancov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 824,80 € | 13.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TEMPERANCE SLOVENSKO | 31392504 | 758,02 € | 13.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 1 391,08 € | 12.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | elektrina za 9/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 177,68 € | 11.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | oprava výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 30,61 € | 11.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | 10 ks učebníc AJ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | preskoly.sk | 51692881 | 189,00 € | 10.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | chladnička a mikrovlnka pre úsek TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | NAY | 35739487 | 643,06 € | 10.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | epoukazy na 9/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 82,76 € | 07.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | vyúčtovanie tepla za 09/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | -20,94 € | 06.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | strava za 9/2022. žiaci 651 ks + obalový materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 1 887,90 € | 06.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra |