Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7066
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-16362 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,22 € | 16.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
30-16361 | plyn (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 289,96 € | 16.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
30-16360 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 086,50 € | 16.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
30-16359 | SWAN internet (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 16.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
30-16357 | pranie posteľnej bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 493,67 € | 15.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
30-16356 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 19,79 € | 15.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
30-16355 | vrtáky, stavebný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 617,39 € | 11.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
30-16354 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 164,03 € | 09.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
30-16353 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 178,61 € | 09.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
30-16352 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 872,18 € | 09.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
30-16348 | doplatok na montáž 4 ks plastových okien | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TIMOLO,s.r.o. | 48276740 | 540,00 € | 09.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
30-16351 | pripojenie na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 09.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
30-16347 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 200,15 € | 09.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
30-16350 | vypracovanie firemného profilu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEDIATEL, spol. s r.o. | 35859415 | 106,80 € | 09.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
30-16349 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,94 € | 09.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
30-16346 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,94 € | 09.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
30-16391 | vyúčtovanie 4 ks plastové okná | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TIMOLO,s.r.o. | 48276740 | 1 260,00 € | 09.08.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
30-16342 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 214,62 € | 08.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
30-16343 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 08.08.2016 | 18.09.2016 | Faktúra | |||||
30-16344 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 08.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra |