Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7781
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-18015 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 000,15 € | 10.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
30-18014 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 847,84 € | 10.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
30-18016 | poistenie majetku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | COLONNADE INSURANCE,S.A | 50013602 | 709,96 € | 08.01.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
30-18010 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,05 € | 08.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
30-18011 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 751,20 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
30-18009 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,36 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
30-18008 | odborné skúšky výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
30-18007 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
30-18005 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
30-18006 | vyúčtovanie predplatné Úplné znenia zákonov 2018 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 27,60 € | 08.01.2018 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
30-18004 | mobil | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,77 € | 04.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
30-18003 | výmena a čistenie rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 60,85 € | 04.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
30-18002 | dezinsekcia 1. poschodie (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KILLRAT,s.r.o. | 50599089 | 150,00 € | 03.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
30-18001 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 64,25 € | 03.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
30-17579 | doplňujúce pedagogické štúdium | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 320,00 € | 29.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
30-17578 | kancelárske potreby, kalendáre | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 109,03 € | 27.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
30-17577 | servis Fiat Brava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUTO-SLUŽBY 4x4, s.r.o. | 31337945 | 354,00 € | 27.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
30-17576 | vyúčtovanie a doplatok na dodávku, výmenu a montáž výdajných okien v jedálni | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TIMOLO,s.r.o. | 48276740 | 5 600,00 € | 27.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
30-17570 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 36,36 € | 21.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
30-17572 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 310,30 € | 21.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra |