Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7255
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-17155 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 832,61 € | 07.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17153 | pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 07.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17157 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 76,94 € | 07.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17156 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 368,00 € | 07.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17154 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 74,83 € | 07.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17151 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17150 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17152 | vyúčtovanie predplatné časopisu Škola | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JurisDAT-M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 06.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17149 | nákup Ag materiálu (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 318,34 € | 05.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17148 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 31,03 € | 05.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17147 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 2 054,51 € | 04.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17146 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 52,92 € | 04.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17145 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 661,10 € | 04.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17144 | pranie posteľnej bielizne (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 133,25 € | 04.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17143 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 31,98 € | 04.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17141 | rukavice, list pílový, plátno brúsne (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLS - TECHNACO,s.r.o. | 31559581 | 104,64 € | 03.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17142 | odborné skúšky výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 03.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17140 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 338,00 € | 29.03.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17139 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 450,99 € | 29.03.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17138 | pranie posteľnej bielizne (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 49,20 € | 28.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra |