Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7633

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-22351 údržba a správa PC Stredná odborná škola technická 17050332 Fibamo s.r.o. 45372365 80,00 € 01.08.2022 11.09.2022 Faktúra
30-22355 elektrická energia Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 100,00 € 01.08.2022 11.09.2022 Faktúra
30-22356 elektrická energia Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 700,00 € 01.08.2022 11.09.2022 Faktúra
30-22357 elektrická energia Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 50,00 € 01.08.2022 11.09.2022 Faktúra
30-22358 elektrická energia Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 120,00 € 01.08.2022 11.09.2022 Faktúra
30-22359 elektrická energia Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 250,00 € 01.08.2022 11.09.2022 Faktúra
30-22394 učebné pomôcky Stredná odborná škola technická 17050332 PK Consulting, spol.s.r.o. 35766611 1 580,99 € 01.08.2022 01.10.2022 Faktúra
VO/0147/22 Papierové nálepky 1000 ks a tlač zakladačov 400 ks pre marketing školy. Stredná odborná škola technická 17050332 Plotbase, s.r.o. 45674515 462,81 € 01.08.2022 13.08.2022 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
VO/0153/2022 Dodanie nábytku na mieru, na základe predloženej ponuky na stanovenie PHZ a následného vyhotovenia VO, na sumu 28 884,00 bez DPH, 34 660,80 s DPH. Stredná odborná škola technická 17050332 VAREZ INTERIER, s.r.o. 36243370 34 660,80 € 01.08.2022 02.09.2022 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
VO/0147/22 Papierové nálepky 1000 ks a tlač zakladačov 400 ks pre marketing školy. Stredná odborná škola technická 17050332 Plotbase, s.r.o. 45674515 462,81 € 01.08.2022 13.08.2022 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
30-22348 servis výťahov Stredná odborná škola technická 17050332 Baryt s.r.o. 35792175 62,40 € 31.07.2022 04.09.2022 Faktúra
30-22349 servis výťahov Stredná odborná škola technická 17050332 Baryt s.r.o. 35792175 62,40 € 31.07.2022 04.09.2022 Faktúra
30-22350 materiál Stredná odborná škola technická 17050332 TRI-OLL, spol. s r.o. 35759275 25,34 € 29.07.2022 04.09.2022 Faktúra
30-22345 materiál Stredná odborná škola technická 17050332 Šemšej Imrich 13996631 91,86 € 25.07.2022 04.09.2022 Faktúra
30-22346 úradná skúška tlakovej nádoby Stredná odborná škola technická 17050332 KU-Li Therm s.r.o. 52254381 240,00 € 25.07.2022 04.09.2022 Faktúra
30-22339 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická 17050332 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,98 € 18.07.2022 04.09.2022 Faktúra
30-22338 plachty, návliečky Stredná odborná škola technická 17050332 Patrik Halo - H+H 34985981 227,28 € 18.07.2022 04.09.2022 Faktúra
30-22340 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická 17050332 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,92 € 18.07.2022 10.08.2022 Faktúra
30-22335 odtsránenie závad zistených pri odbornej prehliadke výťahov Stredná odborná škola technická 17050332 Baryt s.r.o. 35792175 4 456,80 € 14.07.2022 10.08.2022 Faktúra
30-22336 odtsránenie závad zistených pri odbornej prehliadke výťahov Stredná odborná škola technická 17050332 Baryt s.r.o. 35792175 324,00 € 14.07.2022 10.08.2022 Faktúra