Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7629
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-22416 | technická podpora, správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 06.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
VO/0160/2022 | Výmena kanalizačnej stúpačky, zákazka EVO 446503. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VORTECH,s.r.o. | 50597663 | 15 270,00 € | 06.09.2022 | 14.09.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0167/22 | Prenájom vysokozdvižného vozíka na vykládku sústruhu. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 265,30 € | 06.09.2022 | 20.09.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-22413 | vložka + kľúče | Stredná odborná škola technická | 17050332 | tremont-servis, s.r.o. | 52937518 | 78,00 € | 05.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
30-22412 | elektronické stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 581,37 € | 05.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
VO/0158/22 | Zameranie a výmena vložky V.D.CISA + 4 klúče oprava vchodových dverí do budovy Vranovská 4. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | tremont-servis, s.r.o. | 52937518 | 78,00 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0171/22 | Slávnostný obed pre zamestnancov školy začiatok školského roku hradený so sociálneho fondu. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 286,38 € | 05.09.2022 | 20.09.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0161/22 | Doplnenie normatívu didaktickými pomôckami učebnice pre školu. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 1 080,32 € | 05.09.2022 | 13.09.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-22406 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 02.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
30-22407 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 02.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
30-22408 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 02.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
30-22409 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 02.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
30-22410 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 02.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
30-22411 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 250,00 € | 02.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
30-22405 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 02.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
30-22403 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 604,76 € | 02.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
30-22404 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 376,16 € | 02.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
30-22402 | oprava wifi siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 561,60 € | 02.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
2022/46/INT | Nájomná zmluva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alena Dobišová | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 01.09.2022 | 08.09.2022 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |||
2022/45/INT | Nájomná zmluva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Radoslav Paňko | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 01.09.2022 | 08.09.2022 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva |