SPP
Informácie
- Názov: SPP
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 126
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0051/20 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 200,00 € | 02.04.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/20 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 200,00 € | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/20 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 200,00 € | 04.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/20 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 200,00 € | 21.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 03.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 02.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 02.08.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 02.07.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 02.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/19 | plyn - záloha feb. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 04.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 14.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/18 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 434,00 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/18 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 434,00 € | 06.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/18 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 434,00 € | 02.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/18 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 434,00 € | 04.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra |