SPP


Informácie
  • Názov: SPP
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 123

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0159/24 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 421,00 € 04.09.2024 10.09.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0146/24 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 421,00 € 02.08.2024 20.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0126/24 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 421,00 € 04.07.2024 09.07.2024 Faktúra
DFBV/0094/24 spp - plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 421,00 € 03.06.2024 06.06.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0076/24 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 421,00 € 02.05.2024 06.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0053/24 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 421,00 € 03.04.2024 05.04.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0039/24 zemný plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 421,00 € 04.03.2024 11.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0017/24 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 421,00 € 31.01.2024 05.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0023/24 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 421,00 € 05.02.2024 08.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0009/23 plyn - vyúčtovacia faktúra Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 272,92 € 17.01.2023 23.01.2023 Faktúra
DFBV/0017/23 plyn - zálohová fa Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 4 400,00 € 02.02.2023 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0034/23 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 4 400,00 € 02.03.2023 10.03.2023 Faktúra
DFBV/0052/23 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 4 400,00 € 13.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0066/23 Plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 4 400,00 € 05.05.2023 11.05.2023 Faktúra
DFBV/0117/23 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 4 400,00 € 08.06.2023 15.06.2023 Faktúra
DFBV/0152/23 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 4 400,00 € 06.07.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0169/23 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 4 400,00 € 08.08.2023 11.08.2023 Faktúra
DFBV/0189/23 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 4 400,00 € 08.09.2023 14.09.2023 Faktúra
DFBV/0200/23 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 4 400,00 € 04.10.2023 09.10.2023 Faktúra
DFBV/0221/23 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 4 400,00 € 06.11.2023 10.11.2023 Faktúra