Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23001
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0561/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 166,65 € | 23.05.2019 | 03.06.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0540/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 829,62 € | 22.05.2019 | 22.05.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
0541/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 600,24 € | 22.05.2019 | 22.05.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
0542/19 | Objednávame u Vás vstupné lístky na festival EKOTOPFILM - 59 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vločka s.r.o. | 46311050 | 354,00 € | 22.05.2019 | 22.05.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
0539/19 | Objednávame u Vás Laminovanie obálok 64x45cm Lamino lesklé 1+0 1.Čítanka pre 9.roč. čz: 181/19 = 320ks 2.Základy strojárskej výroby 1.roč. čz: 180/19 = 120 ks cena:0,073€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 38,54 € | 22.05.2019 | 03.06.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
0546/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,54 € | 22.05.2019 | 03.06.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
0547/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,54 € | 22.05.2019 | 03.06.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
0550/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 48,41 € | 22.05.2019 | 03.06.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0551/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 103,16 € | 22.05.2019 | 03.06.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0552/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 80,08 € | 22.05.2019 | 03.06.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0553/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 90,00 € | 22.05.2019 | 03.06.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
190475 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 78,00 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
190476 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 51,98 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
190479 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 150,12 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
190478 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 388,80 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
190480 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 33,97 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
190470 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 107,06 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
190471 | Sanet 04-06/2019 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
190481 | PHM 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 152,76 € | 21.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
190472 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 744,68 € | 21.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra |