Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 24083

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1174/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 244,12 € 23.10.2019 05.11.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
191092 oprava vchodových dverí Stredná odborná škola polygrafická 00894915 STUCHLIK s.r.o. 46785345 205,00 € 22.10.2019 30.10.2019 Faktúra
191084 čistiace prostriedky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Drogéria plus, s.r.o. 45700770 14,26 € 22.10.2019 30.10.2019 Faktúra
191082 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 227,38 € 22.10.2019 30.10.2019 Faktúra
191083 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 59,91 € 22.10.2019 30.10.2019 Faktúra
191093 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 364,16 € 22.10.2019 30.10.2019 Faktúra
191095 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 193,94 € 22.10.2019 30.10.2019 Faktúra
191094 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 634,25 € 22.10.2019 30.10.2019 Faktúra
191087 prenájom DC 700 10/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 798,94 € 22.10.2019 04.11.2019 Faktúra
Z19023 oprava tlačiarenského stroja Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. 24816281 61,25 € 22.10.2019 06.11.2019 Faktúra
1155/19 objednávame u Vás- UV LAK A/3 1. Právo pre ropo č.10/19 čz: 393/19 = 700ks 2. Právo a manažment v zdravotníctve č.10/19 čz: 395/19 = 330ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 35,84 € 22.10.2019 05.11.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
1159/19 Objednávame u Vás zabezpečenie dodania papierových tašiek + dopravu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Green Print s.r.o. 46587993 25,57 € 22.10.2019 05.11.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
1163/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 74,95 € 22.10.2019 05.11.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1164/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 131,58 € 22.10.2019 05.11.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1165/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 169,38 € 22.10.2019 05.11.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
191086 školné za III. semester Hricišin Štefan 2019/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Vysoká škola DTI, s.r.o. 36342645 215,00 € 21.10.2019 22.10.2019 Faktúra
191089 prenájom rohoží 10/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 43,39 € 21.10.2019 30.10.2019 Faktúra
191090 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Antalis, a.s. 35699434 690,34 € 21.10.2019 30.10.2019 Faktúra
191091 časopisy - Bridge - úhrada ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ARES s.r.o. 31363822 43,20 € 21.10.2019 30.10.2019 Faktúra
191085 čistiace prostriedky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 124,32 € 21.10.2019 30.10.2019 Faktúra