Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21475
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21150774 | PO, BOZP, PZS - III.Q. 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 813,60 € | 18.08.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
21150763 | polygrafický materiál - platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 559,24 € | 14.08.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
21150739 | obsluha kotolne 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,00 € | 05.08.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
21150732 | ND k počítačom | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 517,20 € | 03.08.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
21150731 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 101,10 € | 03.08.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
21150862 | telef.poplatky 08/2015 0911422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,09 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
21150863 | telef.poplatky 08/2015 ISDN, 02-492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 122,87 € | 10.09.2015 | Faktúra | ||||||
21150744 | maľovanie ŠI | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 960,00 € | 06.08.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
21150856 | telef.poplatky 08/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,04 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
21150857 | telef.poplatky 08/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,99 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
21150858 | telef.poplatky 08/2015 0903410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,35 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
21150859 | telef.poplatky 08/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,00 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
21150860 | telef.poplatky 08/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,29 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
21150861 | telef.poplatky 08/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,79 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
31150018 | ubytovanie žiakov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Sportcure - Václav Libora | 15067793 | 375,00 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
21150969 | telef.poplatky 09/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,31 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
21150876 | prenájom rohoží 08-09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 16.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
21150939 | kancelárska stolička - 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 220,80 € | 05.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
31150019 | PHM 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovnaft Česká republika, spol. s r.o. | 49450301 | 26,90 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
21150981 | poštovné 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 147,25 € | 13.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra |