Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21432
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21150786 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 085,00 € | 24.08.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
22150029 | daň z ubytovania 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 16,50 € | 10.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | |||||
21150525 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 007,52 € | 20.05.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
21150660 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 313,98 € | 30.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
21150496 | polygrafický materiál - platne, vývojka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 1 107,98 € | 15.05.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
21150661 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 39,78 € | 30.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
21150524 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 45,43 € | 20.05.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
21150254 | spotreba plynu 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19 326,80 € | 11.03.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
21150362 | programové vybavenie počítačov + inštalácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 735,20 € | 10.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
21150363 | údržba VT 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 074,00 € | 10.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
21150368 | spotreba plynu 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 359,24 € | 13.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
21150474 | údržba VT 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 966,00 € | 11.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
21150481 | odvoz odpadu 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 11.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
21150498 | poštovné 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 343,85 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
21150501 | spotreba plynu 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 770,04 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
21150502 | dodávka vody 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 407,14 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
21150338 | upratovanie 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 02.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
21150458 | upratovanie 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 05.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
21150960 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | JUDr. Miroslava Vandáková, advokátka | 42269792 | 250,00 € | 09.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
31150020 | prezentácia Flexi od 6.11.2015-5.11.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Product Lines s.r.o. | 01979302 | 36,00 € | 13.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra |