Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21432

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21150786 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 085,00 € 24.08.2015 16.10.2015 Faktúra
22150029 daň z ubytovania 08/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 16,50 € 10.09.2015 17.09.2015 Faktúra
21150525 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 007,52 € 20.05.2015 15.07.2015 Faktúra
21150660 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 313,98 € 30.06.2015 15.07.2015 Faktúra
21150496 polygrafický materiál - platne, vývojka Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fujifilm Europe GmbH 45497095 1 107,98 € 15.05.2015 16.07.2015 Faktúra
21150661 čistiace prostriedky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 39,78 € 30.06.2015 15.07.2015 Faktúra
21150524 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 45,43 € 20.05.2015 15.07.2015 Faktúra
21150254 spotreba plynu 02/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 19 326,80 € 11.03.2015 27.05.2015 Faktúra
21150362 programové vybavenie počítačov + inštalácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 1 735,20 € 10.04.2015 27.05.2015 Faktúra
21150363 údržba VT 03/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 1 074,00 € 10.04.2015 27.05.2015 Faktúra
21150368 spotreba plynu 03/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15 359,24 € 13.04.2015 27.05.2015 Faktúra
21150474 údržba VT 04/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 966,00 € 11.05.2015 27.05.2015 Faktúra
21150481 odvoz odpadu 04/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 746,55 € 11.05.2015 27.05.2015 Faktúra
21150498 poštovné 04/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská pošta, a.s. 36631124 343,85 € 13.05.2015 27.05.2015 Faktúra
21150501 spotreba plynu 04/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 770,04 € 13.05.2015 27.05.2015 Faktúra
21150502 dodávka vody 04/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 407,14 € 13.05.2015 27.05.2015 Faktúra
21150338 upratovanie 03/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KLINTON, s.r.o. 35836644 1 356,16 € 02.04.2015 27.05.2015 Faktúra
21150458 upratovanie 04/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KLINTON, s.r.o. 35836644 1 356,16 € 05.05.2015 27.05.2015 Faktúra
21150960 právne poradenstvo Stredná odborná škola polygrafická 00894915 JUDr. Miroslava Vandáková, advokátka 42269792 250,00 € 09.10.2015 15.10.2015 Faktúra
31150020 prezentácia Flexi od 6.11.2015-5.11.2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Product Lines s.r.o. 01979302 36,00 € 13.10.2015 15.10.2015 Faktúra