Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2140
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0037/25 | časti dekorácie - Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Prelovszký - Prescont | 11679654 | 184,50 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0036/25 | nájom skladu 5/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0035/25 | internetové pripojenie | Divadlo LUDUS | 00893862 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 226,16 € | 31.03.2025 | 24.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0034/25 | honoráre Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mgr. Jan Lepšík | 71811346 | 800,00 € | 29.03.2025 | 24.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0032/25 | telefónne poplatky 2-3/2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 93,82 € | 26.03.2025 | 24.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0033/25 | honoráre Verbum | Divadlo LUDUS | 00893862 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 800,00 € | 26.03.2025 | 06.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/25 | umelecký výkon Peter a Lucia | Divadlo LUDUS | 00893862 | HLAVA XXII Združenie pre rozvoj kultúry a integrácie telesne postihnutých | 31818544 | 660,00 € | 21.03.2025 | 24.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0030/25 | plagáty | Divadlo LUDUS | 00893862 | ANWELL real, s.r.o. | 46732420 | 130,08 € | 20.03.2025 | 06.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/25 | herecký výkon - Na západe nič nové | Divadlo LUDUS | 00893862 | DVARTIST s.r.o. | 48269921 | 480,00 € | 13.03.2025 | 24.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0029/25 | pozvánky | Divadlo LUDUS | 00893862 | ANWELL real, s.r.o. | 46732420 | 23,00 € | 13.03.2025 | 06.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/25 | BOZP a PO 1-3/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 246,00 € | 10.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/25 | naskúšanie inscenácie Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mgr. Jan Lepšík | 71811346 | 1 500,00 € | 04.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/25 | správa a údržba počítačovej siete 2/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 307,50 € | 04.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/25 | 3 x odohrané predstavenie Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mgr. Jan Lepšík | 71811346 | 600,00 € | 04.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/25 | nájom skladu 4/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 03.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/25 | telefónne poplatky 1-2/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 85,01 € | 27.02.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/25 | réžia Starec a more - 2. platba | Divadlo LUDUS | 00893862 | Milan Kozánek | 1038975531 | 800,00 € | 25.02.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/25 | Výroba ovládania plošiny - Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | Boris Vitázek | 48329916 | 900,00 € | 20.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/25 | čistenie skiel - Malá scéna | Divadlo LUDUS | 00893862 | A SERVIS LIPKA, s.r.o. - odšt. závod., org. zlož. | 36070289 | 452,64 € | 18.02.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/25 | výroba rámovej konštrukcie a výsuvných podstavcov - Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART | 52651550 | 1 435,00 € | 17.02.2025 | 22.02.2025 | Faktúra |