Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2130
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0076/25 | plagáty, pozvánky | Divadlo LUDUS | 00893862 | ANWELL real, s.r.o. | 46732420 | 163,00 € | 05.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/25 | herecký výkon Verbum | Divadlo LUDUS | 00893862 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 750,00 € | 16.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/25 | technická príprava predstavenia Verbum | Divadlo LUDUS | 00893862 | Martin Puškár | 55544916 | 350,00 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/25 | účelne vynaložené náklady - dod. 4/LZ 178/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 40,00 € | 11.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/25 | licenčne odmeny - A. Mol | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 734,68 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/25 | komponenty do scény Nox et Solitudo | Divadlo LUDUS | 00893862 | YARDS s. r. o. | 56299494 | 2 650,00 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/25 | herecký výkon Starec a more - Martin - Dotyky a spojenia | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mgr. Jan Lepšík | 71811346 | 250,00 € | 17.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/25 | autorska odmeny - A. Mol | Divadlo LUDUS | 00893862 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 217,20 € | 16.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/25 | preprava osôb z BA do Brna a späť | Divadlo LUDUS | 00893862 | XLINEBUS s. r. o. | 35747501 | 270,00 € | 17.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/25 | poháre z cukrového skla - Nox et Solitudo | Divadlo LUDUS | 00893862 | Vijtěch Chvátil | 87710412 | 183,65 € | 05.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/25 | správa a údržba počítačovej siete 5/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 1 222,50 € | 03.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/25 | internet 5/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 123,00 € | 02.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/25 | herecký výkon - Odysea | Divadlo LUDUS | 00893862 | Troy media s.r.o. | 36744824 | 1 476,00 € | 02.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/25 | telefónne poplatky 4-5/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 93,50 € | 29.05.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/25 | nájom skladu 7/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 02.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/25 | herecký výkon - Stano a zlá noha | Divadlo LUDUS | 00893862 | Chicoactor s.r.o. | 47632411 | 450,00 € | 02.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/25 | hmota na výrobu sochy - Nox et Solitudo | Divadlo LUDUS | 00893862 | SILIKONY s.r.o. | 04351908 | 322,48 € | 29.05.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/25 | plagáty | Divadlo LUDUS | 00893862 | ANWELL real, s.r.o. | 46732420 | 16,00 € | 30.05.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/25 | BOZP a PO 4-6/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 246,00 € | 05.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/25 | Airlogy Labs - analýzy vzduchu priestorov divadla | Divadlo LUDUS | 00893862 | Proer, s.r.o. | 52687856 | 861,00 € | 23.05.2025 | 14.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra |