Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2633

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
92220225 Miroslav Pustaj - FEMI - občerstvenie: florbal Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 144,90 € 24.11.2022 24.11.2022 Faktúra
92220221 BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 10/2022 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 BEZ Transformatory a.s. 31383475 7 277,74 € 23.11.2022 01.12.2022 Faktúra
92220219 Solitea Slovensko, a.s. - školenie PAM VEMA - rozširujúce: Šmahovská Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 168,00 € 23.11.2022 01.12.2022 Faktúra
92220220 BVS, a.s. - odber vody za 11/2022 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 662,50 € 23.11.2022 01.12.2022 Faktúra
92220218 EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 10/2022 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 EKOMON, s.r.o. 44605536 222,00 € 22.11.2022 24.11.2022 Faktúra
92220217 Victory sport, spol. s r.o. - poháre a diplomy - florbal Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Victory sport, spol. s r.o. 35774282 55,93 € 22.11.2022 24.11.2022 Faktúra
92220215 INSEKTPOL spol. s r.o. - deratizácia Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 INSEKTPOL spol. s r.o. 17311411 216,00 € 16.11.2022 30.11.2022 Faktúra
92220216 inSPORTline s.r.o. - športový materiál: žinenka,lopty,sieť- Otvorená škola Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 inSPORTline s.r.o. 36311723 705,80 € 16.11.2022 23.11.2022 Faktúra
92220214 Kominár s.r.o. - kontrola a čistenie komína - kotolňa a drevomont.barák Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Kominár s.r.o. 47229632 109,00 € 10.11.2022 01.12.2022 Faktúra
92220213 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2022 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 19,00 € 10.11.2022 22.11.2022 Faktúra
92220206 SPP, a.s. - odber plynu za 10/2022 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 SPP, a.s. 35815256 3 006,46 € 08.11.2022 01.12.2022 Faktúra
92220212 SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - stravné lístky: 100 ks Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 320,00 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
92220211 H-Instal SK s.r.o. - výmena cirkulačného čerpadla v kotolni Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 H-Instal SK s.r.o. 47983787 2 042,04 € 08.11.2022 21.11.2022 Faktúra
92220205 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2022 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 8,76 € 07.11.2022 29.11.2022 Faktúra
92220204 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2022 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 59,17 € 07.11.2022 29.11.2022 Faktúra
92220210 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - Edupage PRO Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 259,00 € 07.11.2022 15.11.2022 Faktúra
92220209 VNET, a.s. - internet za 11/2022 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 03.11.2022 15.11.2022 Faktúra
92220203 REFLEX SK, s.r.o. - servis expanzného doplň.zariadenia - Variomatu Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 REFLEX SK, s.r.o. 36369934 184,80 € 02.11.2022 22.11.2022 Faktúra
92220207 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 11/2022 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. 50854593 199,16 € 02.11.2022 11.11.2022 Faktúra
92220202 HASTEX s.r.o. - kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 HASTEX s.r.o. 17312396 454,10 € 02.11.2022 08.11.2022 Faktúra