Faktúry
Počet záznamov: 1029
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20151055 | Počitač + prislušenstvo | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Alza a.s. | 27082440 | 591,20 € | 18.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra | |||||
20152214 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 266,52 € | 17.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
20152215 | poistenie malých a stredných podnikateľov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 390,25 € | 17.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
20152213 | prenájom plastovej nádoby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 31,03 € | 17.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
20152212 | TV balík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 14,99 € | 17.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
20151053 | WIFI ROUTER ASUS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 29,88 € | 17.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
20152211 | ZSE energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6 201,35 € | 16.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
20152210 | WIFI HOTSPOT | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 82,80 € | 15.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra | |||||
20151049 | pracovné odevy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Rempo s.r.o. | 35819081 | 209,40 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
20151051 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 264,88 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
20152205 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
20152207 | štvrťročná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 59,75 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
20152208 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 202,50 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
20152209 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,01 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
20151050 | multimeter,spínač | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | GM Electronic Slovakia | 31352324 | 169,92 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
20152206 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
20152201 | inzercia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DEVÍNSKY EXPRES - Peter K | 11668237 | 32,40 € | 08.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
20152200 | ZSE energie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 007,10 € | 08.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
20152204 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6 222,37 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
20152197 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 08.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152199 | prenájom kopir.stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 08.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152203 | odborný výcvik žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 344,00 € | 08.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20151052 | tonery | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 35,88 € | 08.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152198 | odborní výcvik žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 577,20 € | 08.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152202 | plyn | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 3 621,95 € | 08.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
20152239 | kontrola komínov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Inczédi Ľudovít-KOMINÁR | 14062623 | 35,00 € | 06.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
20152194 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 69,67 € | 05.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra | |||||
20152189 | opakovaná dodávka plynu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 13,00 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20151047 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 321,72 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152188 | oprava zabespečovacieho zariadenia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Vladimír Candrák MONTES | 33430217 | 99,60 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra |