Faktúry
Počet záznamov: 1029
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20152300 | opakovaná dodávka plynu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 13,00 € | 03.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20151089 | bateria | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ento zeleziarstvo,s.r.o. | 35798505 | 47,52 € | 03.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20152299 | oprava EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 314,40 € | 03.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20152304 | poistné | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 390,25 € | 03.09.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
20152303 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 03.09.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
20151088 | elektromateriál-výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 134,70 € | 03.09.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
20152301 | čiastočná úhrada zmluvy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 03.09.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
20152297 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 137,53 € | 31.08.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20152298 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 256,25 € | 31.08.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
20152296 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 34,63 € | 27.08.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20152295 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 27.08.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20152294 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 27.08.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20151087 | osobná karta žiaka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | CICERO, s.r.o. | 35762659 | 21,60 € | 27.08.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
20151086 | kliešte lisovacie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 87,84 € | 27.08.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
20152293 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 800,00 € | 27.08.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
20152292 | elektrina | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 863,13 € | 14.08.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20152277 | elektrina - nedoplatok | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 908,83 € | 14.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
20152291 | tv balík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 14,99 € | 14.08.2015 | 01.09.2015 | Faktúra | |||||
20152290 | kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 14.08.2015 | 01.09.2015 | Faktúra | |||||
20152289 | Kontrola EPS štvrťročná | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 141,40 € | 14.08.2015 | 01.09.2015 | Faktúra | |||||
20152281 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 181,92 € | 14.08.2015 | 01.09.2015 | Faktúra | |||||
20151085 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ROIN- Double N,s.r.o. | 35848901 | 74,54 € | 14.08.2015 | 01.09.2015 | Faktúra | |||||
20151084 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 115,20 € | 14.08.2015 | 01.09.2015 | Faktúra | |||||
20152288 | kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 14.08.2015 | 01.09.2015 | Faktúra | |||||
20152285 | wifi hotspot | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 82,80 € | 14.08.2015 | 01.09.2015 | Faktúra | |||||
20152286 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6 900,00 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
20152284 | miestny poplatok | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
20151081 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 235,99 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
20151080 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 227,26 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
20152287 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3,37 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra |