Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1029
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20152275 | ISIC -členské | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 17,00 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152276 | ISIC karta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TransData s.r.o. | 35741236 | 16,00 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152268 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 121,02 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20151078 | vodoinštal.materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ento zeleziarstvo,s.r.o. | 35798505 | 121,54 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152270 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152271 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 448,61 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152267 | opakovaná dodávka plynu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 13,00 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152272 | prenájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 72,91 € | 06.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
20152274 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 06.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
20152262 | poistenie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KOOPERATIVA poisťovňa,a.s. | 585441 | 78,00 € | 31.07.2015 | 18.10.2015 | Faktúra | |||||
20152263 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 31.07.2015 | 18.10.2015 | Faktúra | |||||
20151076 | odhrdzovač so zmrazovačním efektom | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PETERSON SK,s.r.o. | 45888523 | 101,80 € | 31.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152265 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 135,12 € | 31.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152264 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 112,38 € | 31.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20151077 | kondenzátor,stykač | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MK elektro,s.r.o. | 45405085 | 235,00 € | 31.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152266 | skúška transformačnej stanici | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MK elektro,s.r.o. | 45405085 | 575,00 € | 31.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20151073 | tlačivá | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 319,84 € | 30.07.2015 | 08.08.2015 | Faktúra | |||||
20151074 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 63,84 € | 30.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20151075 | maliarský materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FA-LA-DRO Pir Jozef | 17607230 | 57,80 € | 30.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152261 | úhrada zmluvy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 28.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra |