Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1029
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20152331 | úhrada zmluvy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 28.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
20152333 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 28.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
20151101 | spájkovačka s reguláciou teploty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Didaktik electronic, s.r.o. | 45957291 | 86,05 € | 28.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
20152332 | prenájom, vývoz a likvidácia plastovej nádoby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 31,03 € | 28.09.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
20151098 | sada náradia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | GM Electronic Slovakia | 31352324 | 178,80 € | 24.09.2015 | 18.10.2015 | Faktúra | |||||
20152330 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 167,64 € | 24.09.2015 | 18.10.2015 | Faktúra | |||||
20151099 | kľúč na sviečky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KONTURA,s.r.o. | 17331951 | 114,05 € | 24.09.2015 | 18.10.2015 | Faktúra | |||||
20152329 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 139,61 € | 24.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
20152328 | maliarske práce | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stavebné a dokončovacie práce | 47980117 | 1 998,00 € | 24.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20151097 | pinzeta,doska | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | GM Electronic Slovakia | 31352324 | 159,42 € | 24.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20152323 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2,24 € | 17.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
20152322 | TV balík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 14,99 € | 17.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20151096 | žiarovka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o. | 36298026 | 5,81 € | 17.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20152324 | kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 17.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20152325 | štvrťročná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 59,75 € | 17.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20152326 | kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 17.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20152327 | väzba triednych kníh | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | GUTENBERG,spol. s.r.o. | 43987176 | 133,00 € | 17.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20152319 | ZSE energie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 606,83 € | 16.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
20152320 | energia-dobropis | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -124,60 € | 16.09.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
20152321 | energia-dobropis | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -125,75 € | 16.09.2015 | 21.10.2015 | Faktúra |