Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1029
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20152427 | opak.dodávka plynu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 13,00 € | 04.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
20152426 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 04.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
20151146 | pracovné kalendáre | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 136,04 € | 04.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
20152425 | servis výťahov (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 122,10 € | 04.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
20152427 | opak.dodávka plynu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 13,00 € | 01.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
20152440 | vodné, stočné a zrážky ŠI (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5 859,12 € | 01.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
20152439 | prenájom kopírovacieho stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 01.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
20152423 | čiastočná úhrada zmluvy (údržba VYT) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 01.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
20152421 | poistenie malých a stredných podnikateľov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 390,25 € | 01.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
20152424 | pranie prádla (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 133,30 € | 01.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
20152422 | previnutie el. motora z čerpadla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FERDINAND BELANSKÝ | 32642709 | 496,06 € | 01.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
20152442 | odvoz odpadu (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 30.11.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
20152443 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 30.11.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
20152420 | dopravné výkony (prenájom zdvíhacej plošiny) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA a.s.r. | 43859623 | 163,92 € | 26.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
20152418 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 26.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
20152416 | prenájom, vývoz a likvidácia plastovej nádoby (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 31,03 € | 26.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
20152419 | stavebné práce | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | RV stav | 46163379 | 548 938,04 € | 26.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
20152417 | nájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 72,91 € | 26.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
20151145 | ceny súťaž (platba kartou) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o. | 36298026 | 70,91 € | 26.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
20151142 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | LAMITEC,spol.s r.o. | 35710691 | 79,48 € | 23.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra |