Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6511
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0387/20 | výrub stromov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | NuGarden | 47225751 | 992,04 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0384/20 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 965,44 € | 26.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0385/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 116,64 € | 26.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 258,72 € | 26.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0248/20 | servis kanalizačného systému | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mrázek Petr | 69639485 | 120,00 € | 26.11.2020 | 04.12.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0247/20 | jablká | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 134,64 € | 26.11.2020 | 04.12.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0246/20 | výrub stromov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Nu Garden | 47225751 | 992,04 € | 26.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0382/20 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 481,46 € | 25.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/20 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 157,22 € | 25.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0380/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 323,30 € | 25.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0381/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 764,66 € | 25.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/20 | Profesionálna prácčka PRIMUS | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A Z GASTRO | 46586831 | 2 352,00 € | 25.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
VO/0245/20 | bravčové stehno, slanina, masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 116,64 € | 25.11.2020 | 27.11.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0244/20 | mrazená zelenina a mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 258,72 € | 25.11.2020 | 27.11.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0243/20 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 965,44 € | 25.11.2020 | 27.11.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0376/20 | poistné felícia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 182,48 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/20 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 494,61 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0242/20 | potraviny/cestoviny, keksíky, bujóny, džem, pretlak, vegeta/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 764,66 € | 24.11.2020 | 26.11.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0375/20 | poistné vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 25,99 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0378/20 | vodné dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,64 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra |