Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6114

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0166/20 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 882,00 € 02.06.2020 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0167/20 vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 93,22 € 02.06.2020 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0168/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 907,20 € 02.06.2020 17.06.2020 Faktúra
VO/0109/20 mrazené mäso a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 623,71 € 02.06.2020 09.06.2020 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0108/20 bravčové stehno Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 54,38 € 02.06.2020 09.06.2020 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFKV/0001/20 projektové práce Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 A33 47577665 1 500,00 € 01.06.2020 17.06.2020 Faktúra
VO/0107/20 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 379,57 € 01.06.2020 09.06.2020 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0106/20 potraviny/cestoviny, múky, cukor, soľ, / Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 637,40 € 01.06.2020 09.06.2020 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0105/20 potraviny/chlieb, mlieko, syry, jogurty/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 907,20 € 29.05.2020 04.06.2020 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0163/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 186,67 € 28.05.2020 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0164/20 materiál na údržbu, spotrebný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 240,10 € 28.05.2020 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0162/20 telefónne poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 131,80 € 27.05.2020 17.06.2020 Faktúra
VO/0104/20 materiál na údržbu, spotrebný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 240,10 € 27.05.2020 02.06.2020 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0161/20 vodné ,stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 483,70 € 26.05.2020 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0160/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 320,29 € 26.05.2020 17.06.2020 Faktúra
VO/0103/20 bravčové stehno, masť a údené Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 186,67 € 26.05.2020 02.06.2020 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0102/20 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 320,29 € 25.05.2020 02.06.2020 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0159/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 952,41 € 22.05.2020 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0158/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 113,14 € 21.05.2020 01.06.2020 Faktúra
DFBV/0157/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 236,36 € 20.05.2020 01.06.2020 Faktúra