Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0023/20 preplatok plynu 2019 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -262,89 € 16.01.2020 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0615/20 preplatok plynu 11/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -255,45 € 10.12.2020 02.01.2021 Faktúra
DFBV/0162/16 preplatok plynu 3/16 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -194,74 € 11.04.2016 04.05.2016 Faktúra
DFBV/0023/23 storno faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kuchyňa 1/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -128,00 € 24.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0011/23 plyn kuchyňa - preplatok za rok 2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -125,80 € 13.01.2023 19.02.2023 Faktúra
DFBV/0012/19 preplatok plynu 12/18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -108,13 € 15.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0171/23 plyn - preplatok 3/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -89,46 € 11.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0457/15 preplatok plynu 9/15 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -88,65 € 09.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFBV/0162/21 dodávka,montáž a uvedenie do prev. chem. úpravne vody-kotolňa - dodatočná zľava Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 -87,61 € 17.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0407/23 elektrická energia - preplatok úhrady 7/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 -79,73 € 15.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFBV/0514/23 elektrická energia - preplatok 9/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 -73,70 € 13.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0013/24 plyn kuchyňa - preplatok 2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -45,83 € 15.01.2024 26.02.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0353/16 reklamácia - modem Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alza.cz a.s. 27082440 -31,37 € 02.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0108/17 opravná FA k FA 7102617523 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 -31,32 € 13.03.2017 25.04.2017 Faktúra
DFBV/0468/20 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov - oprava FA Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 -24,28 € 25.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0560/20 preplatok plynu 10/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -22,43 € 10.11.2020 01.12.2020 Faktúra
DFBV/0401/20 preplatok plynu 7/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -17,00 € 12.08.2020 02.09.2020 Faktúra
DFBV/0548/20 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov - oprava FA Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 -15,99 € 03.11.2020 05.01.2021 Faktúra
DFBV/0010/23 opravná FA k FA 2352001 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 -15,40 € 12.01.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0465/16 preplatok plynu 9/16 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -11,21 € 11.10.2016 08.11.2016 Faktúra