Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0023/20 | preplatok plynu 2019 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -262,89 € | 16.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0615/20 | preplatok plynu 11/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -255,45 € | 10.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/16 | preplatok plynu 3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -194,74 € | 11.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/23 | storno faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kuchyňa 1/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -128,00 € | 24.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/23 | plyn kuchyňa - preplatok za rok 2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -125,80 € | 13.01.2023 | 19.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/19 | preplatok plynu 12/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -108,13 € | 15.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/23 | plyn - preplatok 3/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -89,46 € | 11.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0457/15 | preplatok plynu 9/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -88,65 € | 09.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/21 | dodávka,montáž a uvedenie do prev. chem. úpravne vody-kotolňa - dodatočná zľava | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | -87,61 € | 17.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/23 | elektrická energia - preplatok úhrady 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | -79,73 € | 15.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0514/23 | elektrická energia - preplatok 9/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | -73,70 € | 13.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/24 | plyn kuchyňa - preplatok 2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -45,83 € | 15.01.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0353/16 | reklamácia - modem | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alza.cz a.s. | 27082440 | -31,37 € | 02.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/17 | opravná FA k FA 7102617523 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | -31,32 € | 13.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0468/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov - oprava FA | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | -24,28 € | 25.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0560/20 | preplatok plynu 10/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -22,43 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/20 | preplatok plynu 7/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -17,00 € | 12.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0548/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov - oprava FA | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | -15,99 € | 03.11.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/23 | opravná FA k FA 2352001 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | -15,40 € | 12.01.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0465/16 | preplatok plynu 9/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -11,21 € | 11.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra |